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我中心完成2018年度财务收支等现场审计工作
来源:计划财务部 陈占琴 发布时间:2019-05-07 浏览量:516

 

        4月15日至19日,省水利厅组织浙江同方会计师事务所有限公司对我中心及控股公司2018年度财务收支和绩效工资进行审计,并同步开展了对控股公司的清产核资专项审计。

 

        本次审计的重点涵盖预决算管理、财务收支管理、重大事项决策、国有资产管理、基本建设项目管理、政府采购管理等十二个方面的内容,对我中心及控股公司的日常经营管理业务进行了全面审计。审计组通过查阅原始凭证、财务报表、会议纪要、内部制度以及与有关人员询问等方式,对我中心及控股公司的财务收支、重大决策、国有资产管理、内控建设等进行了深入细致的审查。

 

        审计过程中,计划财务部及相关部门积极配合审计组的工作,及时提供相关资料,对审计人员提出的问题进行充分的解释与沟通,保证了现场审计工作的顺利完成,下一步中心将根据审计组反馈的审计取证单进行认真研究并回复。


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